• 業務咨詢
  • 點擊這里給我發消息
  • 招聘咨詢
  • 點擊這里給我發消息
2014年7月14日 星期一
廣東省地質局第一地質大隊2016年部門決算公開
來源:財務科 作者: 時間:2017-09-04 14:17:41 點擊率:2444

一、部門基本情況

(一)部門職責

我隊屬正處級公益二類事業單位,是根據國務院關于加強地質工作的決定精神,以科學發展觀為指導,以地質找礦為中心,以做好基礎性和公益性地質工作,服務地方經濟和社會發展為宗旨的地勘單位。業務范圍主要有勘查工程施工、水工環地質調查;固體礦產勘查;液體礦產勘查;巖礦鑒定與巖礦測試;地質災害防治工程勘查和評價;地質災害防治工程施工;工程測量;地基測量;房產測繪等。

(二)機構設置情況

我隊的機構設置優化調整后由綜合管理部門、業務部門和企業化經營單位構成。其中綜合管理部門6個(正科級),分別為辦公室(與黨委辦公室、工會合署)、財務科、人事科(與離退休人員管理科合署)、監察科(與審計科合署)、總工程師辦公室和經營管理科(與安全生產管理科合署);業務部門3個(正科級),分別為地質調查所、地質災害防治所(與地質災害監測預警中心合署)和檢測與監測中心;企業化經營單位1個,為廣東省珠海工程勘察院,取消行政級別。

我隊行政機關核撥事業編制100人。2016年末實有人數189人,在職財政供養人員90人,退休人員99人。

 

二、部門決算表格

 收入支出決算總表


部門:廣東省地質局第一地質大隊

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

 決算數

欄    次

1

欄    次

 2

一、財政撥款收入

1

  1408.68

一、一般公共服務支出

26

二、上級補助收入

2

二、外交支出

27

三、事業收入

3

   665.95

三、國防支出

28

四、經營收入

4

   97.75

四、公共安全支出

29

五、附屬單位上繳收入

5

五、教育支出

30

六、其他收入

6

     1.70

六、科學技術支出

31

7

七、文化體育與傳媒支出

32

8

八、社會保障和就業支出

33

    550.98

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

34

10

十、節能環保支出

35

11

十一、城鄉社區支出

36

12

十二、農林水支出

37

13

十三、交通運輸支出

38

14

十四、資源勘探信息等支出

39

    1444.53

15

十五、商業服務業等支出

40

16

十六、金融支出

41

17

十七、援助其他地區支出

42

18

十八、國土海洋氣象等支出

43

19

十九、住房保障支出

44

20

二十、糧油物資儲備支出

45

21

二十一、其他支出

46

本年收入合計

22

 2174.08

本年支出合計

47

 1995.51

用事業基金彌補收支差額

23

                結余分配

48

     16.57

年初結轉和結余

24

    43

                年末結轉和結余

49

    205

總計

25

 2217.08

總計

50

 2217.08

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表


部門:廣東省地質局第一地質大隊

單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

 

 2174.08

   

1408.68

 

665.95 

 

97.75

 

   1.7

208

社會保障和就業支出

550.98

550.98

20805

行政事業單位離退休

550.98

550.98

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

198.93

198.93

2080502

  事業單位離退休

319.3

319.3

2080599

其他行政事業單位離退休支出

32.75

32.75

215

資源勘探信息等支出

1623.1

857.7

665.95

97.75

1.7

21501

資源勘探開發

1623.1

857.7

665.95

97.75

1.7

2150199

  其他資源勘探業支出

1623.1

857.7

665.95

97.75

1.7

支出決算表


部門:廣東省地質局第一地質大隊

單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

      1995.51

  1914.33

 81.18

208

社會保障和就業支出

550.98

550.98

20805

行政事業單位離退休

550.98

550.98

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

198.93

198.93

2080502

  事業單位離退休

319.3

319.3

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

32.75

32.75

215

資源勘探信息等支出

1444.53

1363.35

81.18

21501

資源勘探開發

1444.53

1363.35

81.18

2150199

  其他資源勘探業支出

1444.53

1363.35

81.18


財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:廣東省地質局第一地質大隊

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合 計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1408.68

一、一般公共服務支出

27

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

28

3

三、國防支出

29

4

四、公共安全支出

30

5

五、教育支出

31

6

六、科學技術支出

32

7

七、文化體育與傳媒支出

33

8

八、社會保障和就業支出

34

550.98

550.98

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

35

10

十、節能環保支出

36

11

十一、城鄉社區支出

37

12

十二、農林水支出

38

13

十三、交通運輸支出

39

14

十四、資源勘探信息等支出

40

695.7

695.7

15

十五、商業服務業等支出

41

16

十六、金融支出

42

17

十七、援助其他地區支出

43

18

十八、國土海洋氣象等支出

44

19

十九、住房保障支出

45

20

二十、糧油物資儲備支出

46

21

二十一、其他支出

47

本年收入合計

22

1408.68

本年支出合計

48

1246.68

1246.68

年初財政撥款結轉和結余

23

43

年末財政撥款結轉和結余

49

205

205

      一般公共預算財政撥款

24

43

50

        政府性基金預算財政撥款

25

51

總計

26

1451.68

總計

52

1451.68

1451.68

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 


一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門:廣東省地質局第一地質大隊

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出 

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1246.68

1246.68

208

社會保障和就業支出

550.98

550.98

20805

行政事業單位離退休

550.98

550.98

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

198.93

198.93

2080502

  事業單位離退休

319.3

319.3

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

32.75

32.75

215

資源勘探信息等支出

695.7

695.7

2150199

  其他資源勘探業支出

695.7

695.7

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     公開06表

部門:廣東省地質局第一地質大隊

     單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類
  科目編碼

科目名稱

 金額

經濟分類
  科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

    616.7

302

商品和服務支出

    37.25

310

其他資本性支出

30101

  基本工資

 287

30201

  辦公費

 4.84

31001

 房屋建筑物購建

30102

  津貼補貼

 61

30202

  印刷費

31002

  辦公設備購置

30103

  獎金

30203

  咨詢費

31003

  專用設備購置

30104

  其他社會保障繳費

30204

  手續費

31005

  基礎設施建設

30106

  伙食補助費

30205

  水費

31006

  大型修繕

30107

  績效工資

 268.7

30206

  電費

31007

  信息網絡及軟件購置更新

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

30207

  郵電費

 0.77

31008

  物資儲備

30109

  職業年金繳費

30208

  取暖費

31009

  土地補償

30199

  其他工資福利支出

30209

  物業管理費

 4.58

31010

  安置補助

303

對個人和家庭的補助

 592.73

30211

  差旅費

 1.15

31011

  地上附著物和青苗補償

30301

  離休費

 6.78

30212

  因公出國(境)費用

31012

  拆遷補償

30302

  退休費

 531.72

30213

  維修(護)費

 2.07

31013

  公務用車購置

30303

  退職(役)費

30214

  租賃費

31019

  其他交通工具購置

30304

  撫恤金

30215

  會議費

31020

  產權參股

30305

  生活補助

 2.23

30216

  培訓費

4.83

31099

  其他資本性支出

30306

  救濟費

30217

  公務接待費

304

對企事業單位的補貼

30307

  醫療費

30218

  專用材料費

30401

  企業政策性補貼

30308

  助學金

30224

  被裝購置費

30402

  事業單位補貼

30309

  獎勵金

30225

  專用燃料費

30403

  財政貼息

30310

  生產補貼

30226

  勞務費

30499

  其他對企事業單位的補貼

30311

  住房公積金

30227

  委托業務費

307

債務利息支出

30312

  提租補貼

30228

  工會經費

5

30701

  國內債務付息

30313

  購房補貼

30229

  福利費

 1

30707

  國外債務付息

30314

  采暖補貼

30231

  公務用車運行維護費

 2.76

399

其他支出

30315

  物業服務補貼

30239

  其他交通費用

39906

  贈與

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

52

30240

  稅金及附加費用

30299

  其他商品和服務支出

 10.25

人員經費合計

1209.43

公用經費合計

37.25

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

              公開07表

部門:廣東省地質局第一地質大隊

           單位:萬元

2016年度預算數

2016年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車
  購置費

公務用車
  運行費

小計

公務用車
  購置費

公務用車
  運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

2.76

0.00

2.76

0.00

2.76

0.00

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,2016年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。




政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                公開08表

部門:廣東省地質局第一地質大隊

              單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出   

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據

 

 

三、部門決算情況說明

(一)綜合收支情況說明

2016年度我隊總收入2174.08萬元,較上年增加500.05萬元,上漲29.87%。收入增加的主要因素有:①財政撥款收入較上年增加,主要是增加了駐穗外單位的住房改革補貼經費;②2016年度事業收入增長84.54%、經營收入下降25.03%。受外部經濟環境影響比較大,事業收入及經營收入有所波動。

2016年度我隊總支出1995.51萬元,較上年增加494.87萬元,上漲32.98%。支出變動的主要因素有:①基本支出增加主要是調增了在職人員工資經費和離退休人員經費;②我隊事業收入為社會地勘工作收入,受外部經濟環境影響比較大,預算精細化程度不高。事業收入實際數超過了本年度預算,故事業收入負擔的商品和服務支出都有相應的增加。

(二)“三公經費”支出說明

2016年“三公經費”財政撥款支出共2.76萬元,比預算減少0.24萬元;比上年決算減少0.19萬元。具體情況如下(按照對應科目進行說明):

1.因公出國(境)費支出0萬元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2.76萬元,全部為公務用車運行維護費2.76萬元。比上年決算減少0.19萬元。我隊公務用車保有量為5臺,平均每臺運行維護開支僅0.55萬元,不足部分由事業經營收入彌補。

3.公務接待費支出0萬元。

(三)政府采購支出說明

     2016年我隊政府采購支出總額0萬元。主要原因為我隊的采購項目未在政府采購目錄范圍內或未達政府采購金額標準。

(四)國有資產占用情況說明

截至2016年12月31日,本部門共有車輛5輛,為特種專業技術用車5輛。單位價值50萬元以上大型設備1臺套。

 

 


水果大王登陆